职位描述
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职位描述:
工作职责:
1、依据公司内部审计制度,指导建立并完善集团内部审计体系,制定操作规程和年度审计计划,保证系统全面的开展集团审计、内部控制评价及风险管理工作,以改善集团运营,增加公司价值;
2、对公司的财务计划、财务预决算、财务收入及成本管理水平进行审计监督,对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督及评价;
3、对公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;
4、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核相关文件资料及采购价格,并对公司各类合同实施监督;
5、负责公司行政、工程、购销等各类制度进行审查,并对公司各类制度执行情况进行监督;
6、负责做好部门的培训、考核和管理工作。。
任职资格:
1、会计、财务、经济、审计相关专业本科以上学历,cpa/cia或中级以上会计师/审计师职称,5年以上大中型企业内部审计工作经验;
2、熟悉国家财经法律法规和税收政策,精通财务管理、内部控制及风险管理,擅长内部审计管理及审计业务流程、程序;
3、敏锐的观察能力和犀利的分析能力,丰富的工作经验和较强的发现及解决问题能力。